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Summary Information

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3,383,915 Pesos Dominicanos
 
SRSNORC-CCC-CP-2022-0012 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II 
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/10/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2022 14:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,330,718.45 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01392,488.65  DOP----View
2.3.7.2.03162,786.90  DOP----View
2.3.7.2.9927,287.50  DOP----View
2.3.9.5.01241,044.50  DOP----View
2.3.9.9.0419,470.00  DOP----View
2.3.3.2.01390,279.10  DOP----View
2.6.4.1.0180,871.30  DOP----View
2.6.3.2.013,304.00  DOP----View
2.3.5.5.014,956.00  DOP----View
2.3.6.3.048,230.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II1,330,718.45  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SRSNORC-2022-0018620221,330,718.45  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/11/2022 10:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/10/2022 12:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
26/10/2022 23:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/10/2022 12:40:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docxOtherDownload
SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
ACTA DE COMITE PROC. CP-0012.pdfOtherDownload
AUTORIZACION INICIO DE PROCESO CP-0012.pdfDownload
CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA PRC. CP-0012.pdfDownload
CONVOCATORIA PRC. CP-0012.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA PROC. CP-0012.pdfDownload
REQUISICION PROC. CP-0012.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS PROC. CP-0012.pdfDownload
DICTAMEN JURIDICO PLIEGO DE CONDICIONES PROC. CP-0012.pdfDownload
PLIEGO DE CONDICIONES PROC. CP-0012.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.127501214/11/2022 10:391,330,718.45 Pesos DominicanosActive
    Final Report:14/11/2022 10:39Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplimade Comercial, SRL1,330,718.45 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
 2.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
3,383,915.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO1,200GAL100120,000.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN1,200GAL400480,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON BOLA AZUL100UD14514,500.00
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO900GAL300270,000.00
    
 
5
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO SACO (30 LB)25UD90022,500.00
    
 
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO NO.7300PAQ9027,000.00
    
 
7
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO NO.102,000PAQ150300,000.00
    
 
8
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO NO.5500PAQ8542,500.00
    
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE LIMPIEZA300UD21063,000.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA 28 X 3510,000UD330,000.00
    
 
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/1400PAQ15060,000.00
    
 
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 60/1 6,000PAQ80480,000.00
    
 
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/11,200PAQ200240,000.00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 300UD15045,000.00
    
 
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO 12/11,500PAQ209313,500.00
    
 
16
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO (ROLLO)1,200UD470564,000.00
    
17
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE500UD11055,000.00
    
 
18
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES CON TAPA MEDIANO CON PEDAL 4.5 GL.35UD60021,000.00
    
 
19
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES CON TAPA Y PEDAL 6 GL. PARA LABORATORIO20UD1,40028,000.00
    
 
20
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER FIBRA #36300UD24072,000.00
    
 
21
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETA DE LIMPIEZA 6 GL35UD2558,925.00
    
22
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLASTICAS DE RAYAS NEGRAS NO.6 100/1 12,000PAQ6.679,200.00
    
 
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA MEDIANA 150UD25037,500.00
    
 
24
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO DE METAL REFORZADO15UD68610,290.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/11/2022 10:39 (UTC -4 hours)
Detail
03/11/2022 10:00 (UTC -4 hours)
Detail
01/11/2022 14:08 (UTC -4 hours)
Detail
27/10/2022 20:23 (UTC -4 hours)
Detail